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圓通速遞被責(zé)令改正 內(nèi)幕信息知情人管理違規(guī)等 天天即時

中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局網(wǎng)站昨日公布的關(guān)于對圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定顯示,圓通速遞股份有限公司在內(nèi)幕信息知情人管理方面、財務(wù)核算方面、內(nèi)部控制方面存在違規(guī)行為。

一、內(nèi)幕信息知情人管理方面

公司2018年、2019年內(nèi)幕信息知情人登記不完整,部分重大事項未做重大事項進程備忘錄。不符合《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2011〕30號)第六條、第十條的規(guī)定。


(相關(guān)資料圖)

二、財務(wù)核算方面

公司2021年、2020年、2019年披露投資浙江驛棧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4.5億元,公司財務(wù)報表附注九中披露該資產(chǎn)的計量方式為“持續(xù)的公允價值計量”,會計報表列報為“其他權(quán)益工具投資”。公司未能實際獲取該權(quán)益投資的公允價值,以歷史投資成本作為公允價值缺乏證據(jù)支持。導(dǎo)致2021年度少確認其他權(quán)益投資6.89億元;少確認遞延所得稅負債1.72億元;少確認股東權(quán)益(其他綜合收益)5.17億元。不符合《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》(2017)第四十四條:“企業(yè)對權(quán)益工具的投資和與此類投資相聯(lián)系的合同應(yīng)當(dāng)以公允價值計量”的規(guī)定。

三、內(nèi)部控制方面

(一)合同監(jiān)控不當(dāng)

公司下屬子公司杭州杰倫貨運有限公司與關(guān)聯(lián)方上海圓匯技術(shù)有限公司簽訂《車輛運輸服務(wù)合同》,并對承運商的資質(zhì)、固定資產(chǎn)和合作車輛進行約定,但公司未對承運商資質(zhì)進行審查。不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號——合同管理》第三條第一款的規(guī)定。

(二)股東大會、董事會運作不規(guī)范

公司董事會審議《關(guān)于董事薪酬計劃的議案》時相關(guān)獨立董事未進行回避,不符合《上市公司治理準則》第六十條第一款的規(guī)定。

根據(jù)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2011〕30號)第十五條第三款、《上市公司現(xiàn)場檢查規(guī)則》(證監(jiān)會公告〔2022〕21號)第二十一條等相關(guān)規(guī)定,大連證監(jiān)局決定對圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

相關(guān)法規(guī):

《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第十五條:有下列情形之一的,中國證監(jiān)會可以對上市公司及相關(guān)主體采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)督管理措施;情節(jié)嚴重的,可以認定相關(guān)人員為不適當(dāng)人選,或者對其采取市場禁入措施:

(一)未按照本規(guī)定的要求建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度;

(二)未按照本規(guī)定的要求報送內(nèi)幕信息知情人檔案、重大事項進程備忘錄;

(三)內(nèi)幕信息知情人檔案、重大事項進程備忘錄有虛假、重大遺漏和重大錯誤;

(四)拒不配合上市公司進行內(nèi)幕信息知情人登記。

中國證監(jiān)會依照前款規(guī)定采取監(jiān)督管理措施,涉及國有控股上市公司或其控股股東的,通報有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)。

發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人泄露內(nèi)幕信息、進行內(nèi)幕交易或者建議他人利用內(nèi)幕信息進行交易等情形的,中國證監(jiān)會將對有關(guān)單位和個人進行立案稽查,涉嫌犯罪的,依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

《上市公司現(xiàn)場檢查規(guī)則》第二十一條:發(fā)現(xiàn)檢查對象在規(guī)范運作等方面存在問題的,中國證監(jiān)會可以對檢查對象采取責(zé)令改正措施。

以下為原文:

關(guān)于對圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定

圓通速遞股份有限公司:

根據(jù)《證券法》《上市公司現(xiàn)場檢查規(guī)則》(證監(jiān)會公告〔2022〕21號)等規(guī)定,我局對你公司開展了現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)你公司存在以下違規(guī)行為:

一、內(nèi)幕信息知情人管理方面

你公司2018年、2019年內(nèi)幕信息知情人登記不完整,部分重大事項未做重大事項進程備忘錄。不符合《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2011〕30號)第六條、第十條的規(guī)定。

二、財務(wù)核算方面

你公司2021年、2020年、2019年披露投資浙江驛棧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4.5億元,公司財務(wù)報表附注九中披露該資產(chǎn)的計量方式為“持續(xù)的公允價值計量”,會計報表列報為“其他權(quán)益工具投資”。公司未能實際獲取該權(quán)益投資的公允價值,以歷史投資成本作為公允價值缺乏證據(jù)支持。導(dǎo)致2021年度少確認其他權(quán)益投資6.89億元;少確認遞延所得稅負債1.72億元;少確認股東權(quán)益(其他綜合收益)5.17億元。不符合《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》(2017)第四十四條:“企業(yè)對權(quán)益工具的投資和與此類投資相聯(lián)系的合同應(yīng)當(dāng)以公允價值計量”的規(guī)定。

三、內(nèi)部控制方面

(一)合同監(jiān)控不當(dāng)

你公司下屬子公司杭州杰倫貨運有限公司與關(guān)聯(lián)方上海圓匯技術(shù)有限公司簽訂《車輛運輸服務(wù)合同》,并對承運商的資質(zhì)、固定資產(chǎn)和合作車輛進行約定,但你公司未對承運商資質(zhì)進行審查。不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號——合同管理》第三條第一款的規(guī)定。

(二)股東大會、董事會運作不規(guī)范

你公司董事會審議《關(guān)于董事薪酬計劃的議案》時相關(guān)獨立董事未進行回避,不符合《上市公司治理準則》第六十條第一款的規(guī)定。

根據(jù)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2011〕30號)第十五條第三款、《上市公司現(xiàn)場檢查規(guī)則》(證監(jiān)會公告〔2022〕21號)第二十一條等相關(guān)規(guī)定,我局決定對你公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

你公司應(yīng)高度重視上述問題,采取有效措施整改,切實提高財務(wù)核算和內(nèi)控管理水平,依法履行信息披露義務(wù)。你公司應(yīng)當(dāng)在收到本決定書之日起30日內(nèi)向我局報送書面整改報告。

如對本監(jiān)督管理措施不服,可在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請,也可在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

大連證監(jiān)局

2023年6月2日

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責(zé)任編輯:Rex_16

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